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最新!内部控制规则落实自查表:8大方面32条(附:内控自评报告)
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最新!内部控制规则落实自查
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(2023-06-09)
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天津召开市委审计委员会会议
(2023-11-30)
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审计处人员学习审计署内部审计指导监督司司长李凤雏《深入研究探索 推动内部审计高质量发展》
时间: 2021-12-20
2021年12月20日,按照集团合规管理部工作要求,审计处组织本处室人员认真学习审计署内部审计指导监督司司长李凤雏《深入研究探索 推动内部审计高质量发展》